Timbre

Despacho

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal

Processo: 00058.083459/2023-70

  

  1.  ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 11294 10896031, emitida em 03/12/2024 por Escola de Aviação Congonhas LTDA, CNPJ: 46.265.518/0001-58, no valor de R$ 5.434,00 (Cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE256 9773917, de 08/03/2024, referente à participação de Érika Lopes da Silva e Adair dos Santos Nazareth Júnior no evento MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA - MÓDULO ESPECIALIZADO CÉLULA​ na modalidade Semipresencial, de 18/03/2024 a 02/12/2024.

Mês de Referência

Valor da Despesa

Despesa a Anular

Glosa

Centro de Custos

Unidade SIORG

Dezembro/2024

R$ 5.434,00

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F0205

SPL

 

Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.083459/2023-70 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor.

Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC).

ADRIANO LESSA GOMES

Técnico Administrativo

LEANDRO BORGES ALCÂNTARA

Coordenador

Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios


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Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 04/12/2024, às 20:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


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Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 05/12/2024, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10898537 e o código CRC 8BACE710.




Referência: Processo nº 00058.083459/2023-70 SEI nº 10898537