Timbre

Despacho

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal

Processo: 00058.057131/2023-06

  

  1.  ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 3304, emitida em 13/05/2024 por Aeroclube de Rio Claro​, CNPJ nº 56.391.709-0001-10, no valor de R$ 3.730,00 (Três mil setecentos e trinta reais), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE000284 9816183, de 21/03/2024, referente à participação de Daniel Vicente Villa Lopes no evento CURSO DE PILOTO DE PLANADOR - PRÁTICO, na modalidade presencial​, de 30/03/24 a 07/04/24.

  2. Trata-se de pagamento da primeira parcela pelo serviço prestado, conforme Despacho CSAF-SPL 10027840 e anexo 10026604.

Mês de Referência

Valor da Despesa

Despesa a Anular

Glosa

Centro de Custos

Unidade SIORG

Abril/2024

R$ 3.730,00

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F0205

SPL

 

Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.057131/2023-06 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento parcelado do curso realizado pelo servidor.

Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC).

ADRIANO LESSA GOMES

Técnico Administrativo

LEANDRO BORGES ALCÂNTARA

Coordenador

Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios


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Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 14/05/2024, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


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Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 14/05/2024, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10034198 e o código CRC 5CF6C0B1.




Referência: Processo nº 00058.057131/2023-06 SEI nº 10034198