Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL |
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CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 26/2024 |
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CNPJ |
62.070.115/0001-00 |
CONTRATO: - |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
Participação de VINÍCIUS DA SILVA MANOEL no evento "AUDI TI - NOVO". |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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2024NE000249 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
1089000000 |
R$ 2.500,00 |
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TOTAL |
R$ 2.500,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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22587 (SEI nº 9806365) |
18/03/2024 |
Março/2024 |
R$ 2.500,00 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 26/03/2024 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (SEI 9834724) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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S0100 |
03/2024 |
89462 |
AUD |
113214 |
R$ 2.500,00 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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( X ) Adimplente |
(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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(X ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
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MUNICIPAL |
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INSS |
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GLOSA |
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RETENÇÃO EM CONTA-DEPÓSITO VINCULADA |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 2.500,00 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2024NP000359 Nota de Sistema 2024NS003893
2- TRIBUTOS FEDERAIS Não há retenção conforme Art. 4º, inciso IV da IN RFB nº 1.234/2012. Declaração apresentada (9443972).
3- TRIBUTO MUNICIPAL Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Declaração de Isenção de ISS apresentada (9865943).
4- PREVIDÊNCIA Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X.
5- Domicílio bancário: Banco: 237; Agência: 0450; Conta corrente: 160056-7. |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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| | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 03/04/2024, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 03/04/2024, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 9865941 e o código CRC 29C9B611. |
| Referência: Processo nº 00058.008886/2024-50 | SEI nº 9865941 |