Timbre

Despacho

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal

Processo: 00066.007191/2024-51

  

  1.  ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 13927 10865762 , emitida em 27/11/2024 por Instituto Treni Ltda, CNPJ: 29.498.913/0001-61, no valor de R$ 476,00 (Quatrocentos e setenta e seis reais), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE425 10228097, de 28/06/2024, referente à participação de Edson Souza de Jesus Filho, Renato Crucello Passos, Ricardo Barbosa de Oliveira e Adenauer Silva Rezende no evento Curso Reciclagem NR-10 Básico na modalidade à distância, de 12/09/2024 a 24/10/2024.

Mês de Referência

Valor da Despesa

Despesa a Anular

Glosa

Centro de Custos

Unidade SIORG

Novembro/2024

R$ 476,00

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S0100

SAR

 

Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00066.007191/2024-51 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor.

Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC).

ADRIANO LESSA GOMES

Técnico Administrativo

LEANDRO BORGES ALCÂNTARA

Coordenador

Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios


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Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 27/11/2024, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


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Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 27/11/2024, às 22:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10866828 e o código CRC BBF18591.




Referência: Processo nº 00066.007191/2024-51 SEI nº 10866828