Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.004020/2024-71
ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 13926 10865721, emitida em 27/11/2024 por Instituto Treni Ltda, CNPJ: 29.498.913/0001-61, no valor de R$ 318,00 (Trezentos e dezoito reais), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE424 10228086, de 28/06/2024, referente à participação de Juliano Jonathan Brandt de Oliveira e Remo Cesar Pinto Pereira no evento Curso NR-10 Básico na modalidade à distância, de 05/08/2024 a 15/10/2024.
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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Novembro/2024 |
R$ 318,00 |
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S0100 |
SAR |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.004020/2024-71 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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ADRIANO LESSA GOMES Técnico Administrativo |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenador Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios |
| | Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 27/11/2024, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 27/11/2024, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10866281 e o código CRC 39EE09FE. |
| Referência: Processo nº 00066.004020/2024-71 | SEI nº 10866281 |