Timbre

Despacho

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal

Processo: 00058.004020/2024-71

  

  1.  ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 13926 10865721, emitida em 27/11/2024 por Instituto Treni Ltda, CNPJ: 29.498.913/0001-61, no valor de R$ 318,00 (Trezentos e dezoito reais), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE424 10228086, de 28/06/2024, referente à participação de Juliano Jonathan Brandt de Oliveira e Remo Cesar Pinto Pereira no evento Curso NR-10 Básico na modalidade à distância, de 05/08/2024 a 15/10/2024.

Mês de Referência

Valor da Despesa

Despesa a Anular

Glosa

Centro de Custos

Unidade SIORG

Novembro/2024

R$ 318,00

-

-

S0100

SAR

 

Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.004020/2024-71 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor.

Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC).

ADRIANO LESSA GOMES

Técnico Administrativo

LEANDRO BORGES ALCÂNTARA

Coordenador

Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios


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Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 27/11/2024, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


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Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 27/11/2024, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10866281 e o código CRC 39EE09FE.




Referência: Processo nº 00066.004020/2024-71 SEI nº 10866281